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珠海外贸企业出口退税申报系统的操作规程

时间:2010-10-16 21:45来源:未知 作者:lele
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珠海外贸企业出口退税申报系统的操作规程 一、软件下载 直接登录 http://www.taxrefund.com.cn/ 下载最新版软件。 二、安装 1、系统安装:执行安装文件(外贸退税申报setup.exe),按提示操作即可。在系统安装完成后,请重新启动计算机。 2、运行退税申报系



珠海外贸企业出口退税申报系统的操作规程

一、软件下载
直接登录  http://www.taxrefund.com.cn/下载最新版软件。
二、安装
1、系统安装:执行安装文件(外贸退税申报setup.exe),按提示操作即可。在系统安装完成后,请重新启动计算机。
2、运行退税申报系统:系统显示登陆界面后,输入系统默认的管理员用户名“sa”,密码为空,准确录入“申报年月”。
3、在“当前所属期”中输入本次申报期后,点击“确认”,即可进入系统主菜单。
   三、系统配置
1、系统初始化
在系统初装或正式使用之前,需进行系统的初始化工作。
2、修改系统配置
① 系统配置设置与修改:执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):
企业代码:即本企业的10位海关代码,如4404123456;
纳税人识别号:即本企业的税务登记号15位号码;
企业名称:本企业的工商登记全称;
计税计算方法:输入数字“2”,单票对应法;
开户银行名称:如“中国银行分行营业部”
银行帐号:与上述开户行对应的退税专用帐号;
换汇成本检查:选“T”;
进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税;
是否预申报:选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部核算:选“T”,分部门核算;
是否分部申报:选“F”,不分部申报;
是否财务挂钩:选“T”;
退税机关代码:珠海为 “440400”;
退税机关名称:输入退税机关名称,“珠海国税局”。
以上输入完毕后,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。发现错误的,继续修改。
②系统口令设置与修改:修改口令,建议作如下操作:
执行“系统维护——系统口令设置与修改”,点击“增加”或“修改”;
用户名:输入数字或字母均可;
口令:点击“修改口令”输入数字或字母均可,如“1234”,按系统提示退出。001083
操作人姓名:录入操作人汉字名称;
操作人级别:如果该软件为多人同时操作,为避免出错,日常操作时建议设置为1或2(0:系统管理员1:主管负责人2:一般操作人),如果输入 “0”,其他字段不必录入;点击“保存”后按提示退出。
3、设置企业自用商品代码
由于外贸企业出口商品种类繁多且难以确定,在设置自用商品代码时可选择当前筛选条件下所有纪录,设置完毕后,标志栏目会出现字符“1”。
    四、数据恢复
1、 执行“系统维护——系统数据导入”;
2、 出现“旧系统数据倒入窗口”,点击“选择旧系统路径”按钮,选择路径,默认路径为“C:\出口退税电子化管理系统\外贸企业出口退税申报系统XX版\”;
3、 点击“修改导入文件序列”按钮,选择“导入前清空系统数据库选项”;
4、 点击“导入”按钮,完成。
   五、退税申报流程
进入“向导”
(一)退税申报向导
第1步、已认证发票信息采集
认证发票信息读入:把认证发票信息读入申报系统。
认证发票信息处理:对认证发票信息进行增加、修改、删除。

第2步、退税申报数据录入
(1)出口明细申报数据录入:
进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:
①出口发票号:即企业出口商品的出口发票号码;
②报关单号:12位码,由报关单右上角“海关编号”后9位码+“0”+商品项号组成。当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推。
③出口日期:输入报关单中的出口日期。
④美元离岸价:录入实际离岸价,计算换汇成本的依据。
⑤核销单号:9位码,见核销单右上角或报关单内的批准文号,如“123456789”,数字间不得留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。
⑥代理证明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空,不得录入任何内容;
(2)进货明细申报数据录入
进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:
①关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次申报可以有多个关联号。
②税种:增值税选“V”;消费税选“C”;
③部门代码:只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后,点击 选择。注意:进货和出口的部门码必须一一对应,我市外贸企业部门代码统一确定为“00”;
④部门名称:系统自动生成;
⑤申报年月:本次申报的退税所属期,如“200502”。
⑥申报批次:本月第几次申报,必须录入两位数字,如第一次输入“01”。
⑦序号:四位数字码,第一次申报时自“1000“录入,第二次申报自“2000”录入。如:第2次申报3条记录,分别录入序号如下“2001,2002,2003”;
⑧发票代码、发票号码:如果专用发票认证信息读入申报系统则可以点击 选择相应的发票号码。如果没有导入专用发票认证信息,则直接在进货凭证号栏目录入10位发代码+8位号码;
⑨进货凭证号:10位发代码+8位号码;
⑩专用税票号:长度13位,如专用税票号(020031)1234567上有1条数据,录录入为0031123456701。
第3步、退税申报数据检查
进货出口数量关联检查:对通过“基本申报资格检查”的退税申报数据,系统检查该申报数量与进货数量之间的关系。
换汇成本检查:检查企业的换汇成本是否在税务机关指定的范围内,如果软件给出异常情况,企业可手工计算同一报关单内的总体换汇成本,手工计算结果在合理范围内的可跳过异常提示直接申报退税。
预申报数据一致性检查:如果认证发票信息库为空(发票认证信息没有导入申报系统),则不需要一致性检查。
第4步、生成预申报数据盘
将生成的预申报数据保存到指定盘中。到税务机关进行预审或进行网上预审。
第5步、预审信息处理
退税申报预审信息读入:将税务机关反馈的信息读入申报系统。
退税预审信息处理:显示具体的反馈信息,企业根据反馈信息来具体处理申报数据,比如说数据不正确的修改数据,电子信息未到的等待信息齐全等等。如果没有影响正式申报的问题,就可以进行下一步,确认正式申报数据了。
第6步、确认正式申报数据
确认正式申报数据:
出口明细申报数据查询:点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”。
进货明细申报数据查询:点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,点击“打印”。
试算本次申报退税额:
撤销本次申报:数据加到第二步。
第7步、生成正式申报数据盘
退税汇总申报表录入:点击“增加”,申报年月为“200508”,批次为“01”,以下内容自动生成,点击“保存”。点击“打印报表”按钮,选择“打印到EXCEL”。
生成正式申报软盘:选择申报路径为“本地申报”,路径为“A”
第8步、已申报数据确认
建议不做。否则,做了“已申报数据确认”后的数据均不可修改。
 

(责任编辑:lele)



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