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下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是

时间:2018-01-31 10:49来源:未知 作者:lele
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B、对于重要货币资金业务,应

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下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
 
A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
 
B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
 
C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
 
D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
 
【答案】D
 
【解析】复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续

(责任编辑:lele)
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